মেনু নির্বাচন করুন

বাজেট

ইউপি ফরম-১

ইউনিয়ন পরিষদ বার্ষিক বাজেট

‘ক’ফরম

মূলনাইউনিয়নপরিষদ।

উপজেলা: জাজিরা,জেলা: শরীয়তপুর।

অর্থ বছর: ২০১৪-২০১৫

 

প্রাপ্তি/আয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত

বাজেট (টাকা)

২০১৩-১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

২০১২-১৩

ক) নিজস্ব উৎস

 

ব্যাংক

 

 

৫৪২৫

নগদ

 

 

 

আয়ের খাত:

 

 

 

ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিস

 

 

 

১। (ক) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর

৩০০০০০/-

১০০০০০/-

 

     (খ) বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর বকেয়া কর

৩০০০০০/-

২০০০০০/-

 

২। ব্যবসা,পেশা ও জীবিকার উপর কর

২৫,০০০/-

২৫,০০০/-

 

৩। বিনোদন কর

২০০০০/-

২০,০০০/-

 

৪। অন্যান্য কর

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

৫। পরিষ্তু কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিস

১৫,০০০/-

১২,০০০/-

৮,১০০/-

৬। নিবন্ধন কর

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

৭। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ

 

 

 

(ক) হাট-বাজার ইজারা বাব্তু প্রাপ্তি

১০০০০০/-

১,০০০০০/-

৫০,০০০/-

(ঘ) খোয়াড়

৫,০০০/-

৫০০০/-

 

৮। (ক) মোটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের লাইসেন্স ফিস

২৫,০০০/-

২৫,০০০/-

 

৯। সম্পত্তি হতে আয়

৫০০০/-

৫,০০০/-

 

১০। অন্যান্য

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

 মোট=

,২৫,০০০/-

,২২,০০০/-

৬৩,৫২৫/-

খ) সরকারী সূত্রে অনুদান

 

 

 

পূর্ববর্তী বছরের জের

 

 

 

ব্যাংক

 

 

৯৪০/-

নগদ

 

 

 

আয়ের খাত:

 

 

 

১। উন্নয়ন খাত

 

 

 

(ক) এডিপি

১,০০০০০/-

১,০০০০০/-

১,০০০০০/-

(খ) থোক বরাদ্দ

 

 

 

(গ) এল জি এস পি

১০,০০০০০/-

১০,০০০০০/-

৮,২২,৭১৬/-

(ঘ)  কাবিখা/কাবিটা

৫,০০০০০/-

৫,০০০০০/-

৪,৭৩,২৭০/-

(ঙ) টি আর

৬,০০০০০/-

৬,০০০০০/-

৫,৯১,৫৮৭.৫০/-

(চ) অতিদরিদ্রের কর্মসংস্থা

৬,০০০০০/-

৬,০০০০০/-

২,৮৪,৫২৮/-

(ছ) অন্যান্য- ভিজিডি,ভিজিএফ

১৮,০০০০০/-

১৭,০০০০০/-

১৬,১৪,০৩৮.২০/-

২। ভূমি হস্তান্তরকর (১%)

৫,০০০০০/-

৪,০০০০০/-

৪,০০০০০/-

মোট=

৫১,০০০০০/-

৪৯,০০০০০/-

৪২,৮৭,০৭৯.৭০/-

(গ) ২। সংস্থাপন

 

 

 

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ ভাতা

৩,৩০০০০/-

৩,৩০০০০/-

১,৫৫,৭০০/-

(খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারী বেতন ও ভাতা

৪,২০,০০০/-

৪,১০,০০০/-

৩,৮২,০৪০/-

মোট=

,৫০০০০/-

,৪০০০০/-

,৩৭,৭৪০/-

  ক+খ+গ,   সর্বমোট=

৬৩,৭৫,০০০/-

৬১,৬২,০০০/-

৪৮,৮৮,৩৪৪.৭০/-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ব্যয়

পরবর্তী বৎসরের বাজেট

২০১৪-১৫

চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত

বাজেট (টাকা)

২০১৩-১৪

পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা)

২০১২-১৩

ক) রাজস্ব

 

 

 

১। সংস্থাপন ব্যয়

 

 

 

(ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী

৩,৩০,০০০/-

৩,৩০,০০০/-

১,৫৫,৭০০/-

(খ) কর্মকর্তা/কর্মচারীদরেবেতন ও ভাতা

৪,২০,০০০/-

৪,১০,০০০/-

৩,৮২,০৪০/-

(গ) ট্যাক্স আয় সংস্থাপন ব্যয়

৮৪,০০০/-

৮৪,০০০/-

 

(ঘ) আনুষাঙ্গিক

৪০,০০০/-

৪০,০০০/-

 

(ঙ) ভ্রমন ভাতা

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

 

(চ) চেয়ারম্যান ও সচিবের প্রশিক্ষণ

২৫,০০০/-

২৫,০০০/-

 

২)  স্টেশনারী

৩০,০০০/-

৩০,০০০/-

৮,১০০/-

৩) বিবিধ

 

 

 

       মোট=

,৫৯,০০০/-

,৪৯,০০০/-

,৪৫,৮৪০/-

খ) উন্নয়ন

 

 

 

পূর্ত কাজ

 

 

 

(ক)  কৃষি প্রকল্প

১,০০০০০/-

১,০০০০০/-

 

(খ) ¯^v¯’¨ ও পয়প্রণালী

৪,০০০০০/-

৪,০০০০০/-

১,০০০০০/-

(গ) যোগাযোগ ও পরিবহন

২২,০০০০০/-

২২,০০০০০/-

২১,০০৩৮৫.৫০/-

(ঘ) সেচ ও বাধ

৩,০০০০০/-

২,০০০০০/-

 

(ঙ) শিক্ষা

২,০০০০০/-

২,০০০০০/-

 

(চ) আসবাপত্র ও কম্পিউটার ক্রয়

১,০০০০০/-

১,০০০০০/-

 

(ছ) ভিজিডি ভিজিএফ

১৮,০০০০০/-

১৮,০০০০০/-

১৬,১৪,০৩৮.২০/-

মোট=

৫১,০০০০০/-

৫০,০০০০০/-

৩৮,১৪,৪২৩.৭০/-

গ) অন্যান্য

 

 

 

(ক) নিরীক্ষা ব্যয়

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

(খ) নির্বাচন ব্যয়

১০,০০০/-

১০,০০০/-

 

(গ) নিবন্ধন ব্যয়

৪০,০০০/-

৪০,০০০/-

 

(ঘ) অন্যান্য

১,০০০/-

১,০০০/-

৪০০/-

        মোট=

৬১,০০০/-

৬১,০০০/-

৪০০/-

ক+খ+গ+মোট ব্যায়=

৬১,২০,০০০০/-

৬১,১০,০০০০/-

৪৩,৬০,৬৬৩.৭০/-

উদ্বৃত্ত

,৫৫,০০০/-

৫২,০০০/-

৫,২৭,৬৮১/-

               সর্বমোটঃ

৬৩,৭৫,০০০/-

৬১,৬২,০০০/-

৪৮,৮৮,৩৪৪/-

 

 

 

 

সচিবের স্বাক্ষর                                                                                                          চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর

 

 

তারিখ:                                                                                                                   তারিখ: